一、因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是: 本年无因公出国(境)预算。
二、公务接待费
2020年预算安排18.52万元。主要用于上下级之间业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出增长1.93%,主要原因是:本年新增一个下属单位,预算相应增加。
三、公务用车购置及运行费
2020年预算安排35.2万元,其中:公车运行费35.2万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降0.79%,主要原因是:控制公务用车经费开支。
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
53.72 |
1、因公出国(境)经费 |
0.00 |
2、公务接待费 |
18.52 |
3、公务用车购置及运行费 |
35.20 |
其中:(1)车辆运行维护费 |
35.20 |
(2)车辆运行购置费 |
0.00 |
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无 |